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老六
于2021-01-08 16:15 發布 ??1935次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-01-08 16:16
一、 借:管理費用——招待費貸:銀行存款需要有購買酒的發票列支賬務處理。二、如果是沒有取得發票,分錄是:借:預付賬款貸:銀行存款
老六 追問
2021-01-08 17:43
收到,謝謝老師!請問工資已經自然系統申報,但未發放。資產表顯示應付工資有余額,可能連續三個月發放不了,這在年底報表里顯示應付工資金額大,有影響嗎?
江老師 解答
2021-01-09 10:37
這個沒有影響,后期直接發放處理借:應付職工薪酬——工資貸:銀行存款
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你好企業招待費超額部分怎么處理
答: 正常做招待費,只是匯算才做納稅調增
招待用茶,可以入招待費嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費,那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算?
答: 對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
討論
老師 招待客戶租車費計入招待費嗎
外聘員工住宿費是做業務招待費嗎???
老師,我12月帳已結,也報表了,發現買的酒一次性放管理費—業務招待費了,其實還有好多酒沒有送出 怎么調賬處理啊?
春節送禮的煙酒作為業務招待費還廣告或者宣傳費
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 3554 個
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老六 追問
2021-01-08 17:43
江老師 解答
2021-01-09 10:37