送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-29 11:38

期初庫存無 就是按照實際銷售收入來暫估的 而且連續暫估幾個月才來發票 發票進來的 還不夠 我現在接手需要調前期的賬不 還是不管他 我現在按自己的做法做 而且來發票的時候 他直接沖銷應付賬款-暫估  沒有沖銷庫存暫估 然后做入庫這筆分錄

微塵 追問

2016-09-29 11:43

這個過程我知道  還要調整相應前期暫估的成本以達到成本準確

鄒老師 解答

2016-09-29 11:34

你好,庫存商品根據商品名稱設置明細
應付賬款下面設置暫估明細
結轉成本按實際銷售的數量結轉

鄒老師 解答

2016-09-29 11:39

暫估入庫
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料
根據發票入賬
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目
這個是暫估的一個完整處理過程

鄒老師 解答

2016-09-29 11:44

以前的成本就不用調整了,這樣工作量可能特別大

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相關問題討論
你好,根據庫存商品名稱,規格設置明細 借;庫存商品——某某產品,貸;生產成本——某某產品
2019-07-25 15:19:18
你好,那你庫存商品明細有嗎?
2023-01-12 16:46:27
你好,根據結轉成本分錄,登記庫存商品明細賬相關明細科目貸方數量,單價,金額信息就是了
2019-12-20 10:55:33
你好,庫存商品金額多結轉了,應該沖回來到零
2026-03-23 17:24:42
對的,描述的流程正確。
2023-03-15 19:03:02
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