
老師,為什么應交稅費和其他應收款,其他應付款,在貸方沖,
答: 同學您好,因為借方應付職工薪酬是應發工資,需要扣除扣款以后才是實際發的,您可以理解為,做在借方,分錄就不平了
老師 我應交個稅-個稅跟自然人征收系統里面總共交的個稅不一樣 因為我有幾個月的工資多提了個稅 然后我轉出直接做的一筆借應交稅費-個稅 貸 銀行存款 .其他應付款 然后有兩個月少提 然后我就借應交稅費 其他應收款 貸 銀行存款 我感覺這兩筆分錄不太對!
答: 你多計提了要紅沖然后發給職工的,紅沖借應交稅費貸應付職工薪酬,發下去借應付職工薪酬貸銀存 少計了下次多扣除,少扣了2塊,下次本來扣10快,這次扣除12,借應付職工薪酬貸應交稅費12
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會計做的,我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應收應付的調成其他應收應付嗎?因為稅和財報也都報過了,調的話會有什么影響嗎?
答: 尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。









粵公網安備 44030502000945號



? 追問
2020-12-22 10:16
郭老師 解答
2020-12-22 10:30