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小慧
于2016-09-19 15:16 發布 ??1289次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-09-19 15:20
老師我們銀行收到工傷退費 我以前憑證是先計提 借:主營業務成本--人力資源-工傷保險 500 貸:應付職工薪酬--工傷保險 500 繳納時 借:應付職工薪酬--工傷保險 500 貸:銀行 500, 現在銀行收到錢,我怎么沖憑證?
小慧 追問
2016-09-19 15:27
沒有跨年,是15年10月到今年7月的每個月返回兩個月的,直接 借:銀行 借:紅字主營業務成本,這樣做可以嗎?
鄒老師 解答
2016-09-19 15:17
你好,具體是什么經濟業務
2016-09-19 15:24
借;銀行存款 貸;以前年度損益調整
2016-09-19 15:28
你好,沒有跨年,那貸方可以直接是主營業務成本
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外購的應付職工薪酬成本怎么算自產的應付職工薪酬成本怎么算
答: 同學你好 外購的按照外購的公允價值和增值稅作為應付職工薪酬的入賬價值;自產的按照貨物的公允價值和增值稅作為應付職工薪酬的入賬價值。
您好老師,我們新開的服裝廠,成本票不太夠,可以做工人工資作為成本嗎?借:成本貸:應付職工薪酬
答: 你好,是真實發生的可以做成本處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應付職工薪酬分配表的分配率怎么算?
答: 你好,是根據工時比例進行分配嗎??
老師,年末財報應付職工薪酬為負數可以嗎?
討論
個人說得稅是 應付職工薪酬?
工資不應付職工薪酬嗎
應付職工薪酬一借一貸不能抵消嗎?
您好,為什么*1/4,應付職工薪酬章節
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 116661 個
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小慧 追問
2016-09-19 15:27
鄒老師 解答
2016-09-19 15:17
鄒老師 解答
2016-09-19 15:24
鄒老師 解答
2016-09-19 15:28