
老師你好!之前走賬公司是甲公司,后來搬到別處之后,房租的合同是和乙公司簽的,但是物業(yè)公司開發(fā)票還是開成了之前甲公司的發(fā)票,最后回款卻轉(zhuǎn)到了回到了乙公司,甲公司發(fā)票下沒有回款,這業(yè)務(wù)怎么做呢?甲公司收到開票時。借銀行存款甲,貸應(yīng)交稅費,其他應(yīng)付款可以嗎,回款時卻回到了乙公司。請問具體怎么寫分錄?
答: 你好,同學。 你是哪個企業(yè),你是甲還乙?
我們是物業(yè)公司,支付的電梯維保費,可以按月計提嗎?借:管理費用—維護費,貸:應(yīng)付帳款—XX公司。支付時:借:應(yīng)付帳款—XX公司 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
答: 是的,可以按月計提,首先要將支付的電梯維保費分別記錄到管理費用—維護費這一科目下,然后,將費用記錄到應(yīng)付帳款—XX公司下,當需要支付時,可以將金額記錄到應(yīng)付帳款—XX公司下,并將金額記錄到銀行存款/現(xiàn)金下。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,物業(yè)公司代收代繳水電費,收到水電費時記入了其他應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在的其他應(yīng)付款的余額在借方,因為物業(yè)分擔了一定的費用,那期末可以把借方余額轉(zhuǎn)到成本嗎
答: 可以的,就那樣處理吧
物業(yè)公司沒有收入的,就借記銀行存款,貸方其他應(yīng)付款,付給水務(wù)局電業(yè)局時,沖銷這比如果有收入就支出時要記收入和應(yīng)稅額
老師,我們單位工會賬戶和公司賬戶之前放到一個賬套里了,工會返款分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。現(xiàn)在工會單獨建立賬套,賬是重新做的,那之前工會賬戶里的余額咋辦啊?
請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財務(wù)會計與預算會計的關(guān)系 做賬做得對與否呢?










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