送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-12-03 11:43

你好,已經上繳了,可以留下個月扣除,

追問

2020-12-03 11:50

計提時:借管理費用-工資 貸:其他應收款-其他
這樣做合理嗎

莊老師 解答

2020-12-03 12:39

借應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費--應交所得稅,當時這個分錄多做,要沖減做負數,

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相關問題討論
你好,不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好,社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
你好,這個各地規定是不一樣的,建議您咨詢下當地的稅務
2020-06-23 17:29:38
你好,同學一般都是10號前進行核定!
2022-04-13 23:19:30
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