送心意

玲老師

職稱會計師

2020-10-15 20:03

你好,
是的,單獨寄進項,但是您還要做一部進項稅額轉出,因為福利費用的進項不能抵扣,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-10-15 20:06

什么意思?不是專票的金額不含稅金額和進項稅額一起記入管理費用-福利費嗎?先記進項稅額,再做轉出?

玲老師 解答

2020-10-15 20:07

您好
,如果是專票就先寄進項再轉出,如果是普通發票就是價稅合計的金額計費用,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-10-15 20:10

不對吧,如果認證了就要轉出啊,都沒抵扣,不是直接跟普票一樣全部記入管理費用-福利費嗎

玲老師 解答

2020-10-15 20:11

您好
正規處理是收到專用發票記進項,然后做進項稅額轉出
如果你直接當普票入賬,會產生滯留票

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產成本-福利費 應交稅金-進項稅 貸:銀行存款 2.轉出 :? 借:生產成本-福利費 貸:應交稅金-進項稅轉出 ?3.結轉分錄:? 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-進項稅 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07
你好, 是的,單獨寄進項,但是您還要做一部進項稅額轉出,因為福利費用的進項不能抵扣,
2020-10-15 20:03:15
您好。原路返回的邏輯,采用第一種方式
2023-07-28 16:23:54
你好,你這個分錄做的不對,借管理費用福利費,應交稅費應交增值稅進項貸應付職工薪酬, 然后借管理費用,福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-06-07 16:59:12
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