送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-09-28 20:07

你好 在你們實際發生了費用就直接做費用了 不需要計提 。   在你們實際發生了沒有取得合理發票的時候你可以做暫估費用 到當期。

V 追問

2020-09-29 08:56

實際發生了但是沒有取的發票的時候,怎么做計提

meizi老師 解答

2020-09-29 09:12

你好   借管理費用 -暫估貸銀行存款

V 追問

2020-09-29 12:42

如果是主營業務成本,就借主營業務成本-暫估,下月紅沖后重新做主營業務成本,是這樣么

meizi老師 解答

2020-09-29 12:47

你好 是的 是這樣來理解的

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相關問題討論
你好 借費用名 貸 銀行 等?
2022-02-21 11:18:39
你好,是的,沒有跨年漏提的可以在一個月把之前的全提
2020-05-19 07:47:29
當月計提當月的比如工資、 借管理費用、工資 貸、應付職工薪酬工資。
2022-03-31 15:21:41
你好,如果是福利費的話,需要。
2022-01-04 12:54:03
你好這個可以先不沖減
2023-06-08 15:16:40
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