
老師咨詢一下增值稅進項稅額加計計提的10%怎么做賬,謝謝
答: 借應交稅費應交增值稅加計扣除貸營業外收入
進項稅額轉出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
項稅額和銷項稅額,比如我8月沒開票,進項稅額有100,待認證進項稅有1500,我只zu做了應交稅費-增值稅-進項稅額 100;應交稅費-增值稅-待認證進項稅額 1500.然后就結賬了,是不是有少做一步啊
答: 你好,有留底的,其他的可以不用做。









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小草莓吖 追問
2020-08-27 09:48
紫藤老師 解答
2020-08-27 09:49