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小段段啊
于2020-08-26 10:25 發布 ??1554次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-08-26 10:25
你好,可以這樣記賬的呢
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今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
答: 你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據發票作正確分錄就可以了。
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司報銷費用,都走老板往來,就是借:管理費用貸:其他應付款-老板 所有的報銷都這么走的,有什么問題嗎?
答: 您好 請問是老板代公司支付的么
老板辦公室買的純凈水收到的專票是借管理費用招待費貸其他應付款么
討論
老師,內賬,2021年12月預估了一筆管理費用,借:管理費用~A部門3300 管理費用~B部門9900 管理費用~C部門9900 管理費用~D部門9900 貸:其他應付款 33000,但是2022年1月所產生的費用是A部門是2900.73元,B部門12750.70元,C部門8600.70元,D部門8796.70元,怎么處理?
老師,內賬,如果2021年12月預估了兩筆費用,借:管理費用 貸:其他應付款,今年1月才付款,那今年我怎么沖?是借:其他應付款 貸:銀行嗎?但是金額不一樣的呢
您好!老師,20年做錯一筆分錄,應記其他應付款,錯記管理費用,今年才發現,怎么調?
我們公司去年計提了一筆費用,借:管理費用--預提費用 貸:其他應付款--法人,當時一直沒有處理,現在請問老師,我們今年該怎么處理這個事情
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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