送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-21 11:40

你好,公司一下子買了好多箱酒,是用來招待客戶嗎?

春日楊柳 追問

2020-07-21 11:41

基本是公司高層招待客戶用。

鄒老師 解答

2020-07-21 11:42

你好,借;管理費用——業務招待費,貸;庫存現金等科目

春日楊柳 追問

2020-07-21 11:44

一次性入招待費嗎?

鄒老師 解答

2020-07-21 11:45

你好,是的,是這樣的

春日楊柳 追問

2020-07-21 11:47

老師好,能不能先入庫,再按出庫量實際耗用計入招待費呢?

鄒老師 解答

2020-07-21 11:48

你好,這個不同于材料或者商品,如果按先入庫,然后領用再做費用處理,入庫的時候就無法通過哪個科目來核算這個業務的

春日楊柳 追問

2020-07-21 11:51

老師的意思是沒有合適科目核算這個酒的入庫,對嗎?

鄒老師 解答

2020-07-21 11:53

你好,是的,是這個意思 
(先入庫,再按出庫量實際耗用計入招待費,這個想法是很好,但是賬務處理就很難找到合適的科目了)

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計提工資時(不考慮社保) 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬/應付工資 發放工資時 借:應付職工薪酬/應付工資 貸:銀行存款 收到企業支付的勞務費時(假設同時開了發票) 借:銀行存款 貸:主營業務收入 銷項
2019-07-04 17:14:26
同學你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,看是什么業務沒有記賬
2020-04-08 03:01:40
你好,計入管理費用-會務費即可。
2021-07-11 10:17:44
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