請問一下計提所得稅是有收入就計提,還是季度用收 問
那個是根據利潤計提,不是收入 答
單位員工福利,每個月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答
老師您好,我們2022年有張發票顯示異常,我在電子稅 問
不需要其他操作的,因為業務是真實的,只需要補稅就行 答
小規模有限公司購買一輛二手普通客車,發票價26800 問
您好,這個計入固定資產就可以 答
老師,我們是道路事故救援的,原來開票借:應收賬款— 問
您好,負數或相反的分錄都可以的 答

老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢??增值稅?期末結轉的會計處理步驟?12?進項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)?銷項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)?應繳納的增值稅數額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?:借:應繳稅費——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
老師 增值稅結轉時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款增值稅結轉時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款哪個才是正確的?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目是必須中間存在過渡的嗎
答: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已交稅金主要核算什么項目呀?我理解的是:月末結轉進銷項稅額時 1.借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 3. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅——未交增值稅這樣 對嗎?繳納稅款的時候 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
答: 你好;? ? 我看著不對 ;? 你這個? ?銷項稅大于了進項稅? ? 還有進項稅轉出是嗎? ??









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靜若繁花 追問
2020-07-17 19:37
郭老師 解答
2020-07-17 19:42
靜若繁花 追問
2020-07-17 19:46
郭老師 解答
2020-07-17 19:49