送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-16 18:45

你好
對方給你開負數發票嗎

3個李加一 追問

2020-07-16 18:47

我給對方開沖紅發票

3個李加一 追問

2020-07-16 18:47

我是購買方

3個李加一 追問

2020-07-16 18:48

請問這個會計分錄怎么做

郭老師 解答

2020-07-16 18:48

你給他開紅字信息表他給你開負數發票,借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。

3個李加一 追問

2020-07-16 18:48

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-07-16 18:49

不用客氣的,應該的。

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相關問題討論
您好! 借:管理費用-咨詢費 貸:應付賬款/銀行存款
2022-04-12 16:23:51
如果已經銷售出去了,借預付賬款,借主營業務成本負數。
2022-04-14 09:44:14
你好 對方給你開負數發票嗎
2020-07-16 18:45:40
借管理費用咨詢費,貸銀行存款。
2022-04-11 17:46:24
購進的時候: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 無償贈送的時候: 借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021-09-20 13:54:59
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