送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-11 13:51

你好
借;庫存商品  ,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),  貸;應付賬款等科目

了了 追問

2020-07-11 13:52

那我附發票嗎?還是用復印件入賬,下次抵扣時再用發票,對了下次抵扣了分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2020-07-11 13:53

你好,需要附上發票
下次抵扣的時候不需要發票作為附件,分錄是
借;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),

了了 追問

2020-07-11 13:53

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-11 13:53

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好!其實紅沖100萬后,入庫金額就是抵減后的金額 了
2023-10-02 17:06:21
您好 請問購買的數量多 金額大嗎
2022-03-31 19:18:59
你好這個你領用的時候,借,管理費用-車輛費等,貸:庫存商品。
2024-01-05 09:51:25
你好,在建工程領用庫存商品,庫存商品的進項稅額是可以抵扣的,不需要做轉出處理?
2023-05-11 21:29:27
你好,你是指入庫,出庫在一張憑證上體現?
2019-06-04 12:07:16
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