送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-11 09:49

你好,這種情況自己申報不了,得去稅務局填寫你的負數銷售額。

Marin 追問

2020-07-11 09:50

那老師 我想問一下 在不申報增值稅的前提下,可以先報財務報表嗎?

郭老師 解答

2020-07-11 09:54

你好,我這邊要求的順序就是先申報財務報表才可以報增值稅,有些地方是沒有順序要求的。

Marin 追問

2020-07-11 09:55

哦 老師你是哪個地方的?

郭老師 解答

2020-07-11 10:00

你好,山東的,具體的看你當地要求。

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相關問題討論
對小規模納稅人來說,紅沖增值稅普票發票分錄應該是:銀行存款增加、應交稅費減少。
2023-03-21 11:58:04
如果是當年的借應收賬款負數 貸主營業務收入負數、 應交稅費負數對應的成本需要紅沖。
2022-04-13 14:37:55
首先,你需要在“銷售額或營業收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結果就是你應該納的稅額。
2023-07-18 16:09:37
同學您好,對的,是這樣的
2022-03-22 21:34:00
你好,咱沒有正數的銷售額了嗎?
2023-08-04 10:51:27
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