5月1日,外購生產用原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款20 000元,增值稅稅額2600元,供貨方為該公司代墊運費2000元,增值稅額180元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。 會計分錄如下: 借:(1)(2) (3) (4) 貨:(5)(6) 則會計分錄為

猶豫的老虎
于2020-06-29 14:08 發布 ??5359次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
相關問題討論
借固定資產
借進項
貸銀行存款
2022-12-20 08:56:00
您好
1:①收到柳州市五菱公司開具“增值稅專用發票”上注明:購買HT800型車床 1臺,價款100000元,稅額13000元;
借:在建工程 100000
借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13000
貸:應付賬款 113000
②對方代墊運費并轉來承運單位開具的增值稅 專用發票上注明:運費10 000元,稅率11%,稅額1100元;
借:在建工程 10000
借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1100
貸:應付賬款 10000%2B1100=11100
③填制“固定資產交接驗 收單”,設備直接交付車間使用;
借:固定資產110000
貸:在建工程100000%2B10000=110000
④收到開戶銀行轉來的貨款“托收憑證(付款通 知)”,托收金額為124100元,經有關領導審批同意付款。
借:應付賬款 124100
貸:銀行存款124100
2023-05-21 20:44:32
借原材料20200
應交稅費-進項稅額2780
貸應付賬款24780
2020-06-29 14:10:57
單位材料重量分配比例=7000/(4000%2B6000)=0.7
借:原材料-甲? ? ?4000*10.7
? ? ? ?原材料-乙? 6000*5.7?
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項9100
貸:應付賬款86100
2022-07-15 15:50:23
你好
借:應收賬款??3270?
貸:銀行存款? 3270?
2022-08-10 19:32:14
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