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金子
于2020-06-28 15:45 發布 ??1461次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-28 15:46
你好,對,借:銀行存款 貸:管理費用—社保
金子 追問
2020-06-28 22:35
老師,我還想問一下!建筑施工企業上個月開給甲方的發票,當時要求作廢。我當時進行了賬務處理,結果看到出納是這個月作廢的。我稅都處理過來。怎么調賬?當時賬上:借:應收賬款貸:工程結算應交稅費—銷項稅借:應收賬款 —100萬貸:工程結算 負數應交稅費—銷項稅 負數
2020-06-28 22:37
尤其是稅
紫藤老師 解答
2020-06-29 00:09
你好,作廢的話你做相反分錄即可
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紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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金子 追問
2020-06-28 22:35
金子 追問
2020-06-28 22:37
紫藤老師 解答
2020-06-29 00:09