送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-28 15:46

你好,對,借:銀行存款 貸:管理費用—社保

金子 追問

2020-06-28 22:35

老師,我還想問一下!建筑施工企業上個月開給甲方的發票,當時要求作廢。我當時進行了賬務處理,結果看到出納是這個月作廢的。我稅都處理過來。怎么調賬?
當時賬上:
借:應收賬款
貸:工程結算
應交稅費—銷項稅
借:應收賬款    —100萬
貸:工程結算   負數
應交稅費—銷項稅    負數

金子 追問

2020-06-28 22:37

尤其是稅

紫藤老師 解答

2020-06-29 00:09

你好,作廢的話你做相反分錄即可

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