送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-28 14:50

你好,可以月底統一做,如果你業務多的話,月中就可以開始做的。

火星上的香菇 追問

2020-06-28 14:51

哦哦,我收到的發票有些沒有按發票時間順序來做賬可以嗎?

郭老師 解答

2020-06-28 14:53

你好,你收到的,可以的。

火星上的香菇 追問

2020-06-28 14:54

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-28 14:56

不用客氣的,應該的。

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你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據,制做相關的會計記賬憑證,核算相關成本及費用 。2.根據業務部門的銷售合同開具銷售發票,進行賬務處理核算相關銷售收入和銷售稅金 3.根據進貨合同及購進發票,付款憑證制作相關單據核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當月人員工資并進行賬務處理。5.月末與出納一起現行現金盤點及核對銀行往來賬務,及時調整未達賬項編制余額調整表。6.做好本月的費用計提和攤銷,如固定資產折舊、無形資產攤銷、計提本月的福利費、教育經費、工會經費等不多提也不漏提。7.將所有單據入賬后歸集當月損益類科目,并轉入“本年利潤”,核算當月利潤的實現情況,并出具財務報表。
2022-10-08 10:20:16
同學,你好,這個一般先做收入,再做費用,再做銀行。
2022-03-10 11:47:09
先按時間的先后順利做現金、銀行存款的收支明細賬,再做轉賬憑證,最后結轉本期損益,結賬,出財務報表——報稅——繳稅——本月財務工作完畢
2020-06-16 10:37:18
學員您好,是的,對的
2022-09-28 23:47:06
同學你好 對的 是這樣
2024-07-01 13:00:42
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