
上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
應交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
答: 你好,不是的,這個不一定的,不一定。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,看3月的增值稅申報表。知道期末留抵稅額,怎么算下個月開多少票不用交稅呢?
答: 你好; 你先要知道你下個月開票多少 產生多少銷項稅; 然后根據留抵進項稅%2B 本期認證的進項稅合計 與你銷項稅對比 ; 只要 銷項稅小于了 留抵進項稅%2B 本期認證的進項稅合計就可以不繳納的









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2020-06-28 11:18
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