送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-28 08:48

借管理費用 福利費,貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬 貸其他應付款,報銷做借其他應付款 貸庫存現金

向陽花 追問

2020-06-28 08:49

老師,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,這一步的原始憑證是怎么做?

maize老師 解答

2020-06-28 09:00

這個根據那個發票做賬,餐費發票,報銷單為簽字的復印件貼后面,后面報銷貼正式報銷回單

向陽花 追問

2020-06-28 09:05

老師,那第一筆分錄的原始單據是什么呢?這三筆分錄的摘要怎么描敘呢?

maize老師 解答

2020-06-28 09:12

這個是和這個是一起的計提 福利費 借管理費用 福利費,貸應付職工薪酬 福利費,xx墊付聚餐費用 借應付職工薪酬 貸其他應付款,報銷做借其他應付款 貸庫存現金

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,建議使用對公賬戶進行支付報銷款
2022-03-08 22:47:20
你好 借應付職工薪酬 貸 其他應付款?
2022-01-13 10:06:48
您好,計入銷售費用,福利費。
2022-06-01 15:56:03
支付給職工以及為職工支付的。
2022-02-11 11:47:32
您好,可以這樣做分錄。
2022-01-05 13:17:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...