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于2020-06-23 14:17 發布 ??3571次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-23 14:18
你好 嗯是的 你可以先這樣掛著 。后面繳納了 你做借其他應付款 貸銀行存款 。 補計提 借費用 -年金貸應付職工薪酬-年金
????? 追問
2020-06-23 15:59
目前沒有繳納,只記這一個分錄被。等繳納時在進行銀行扣費:借其他應付款 貸銀行存款,這個分錄。并計提 借管理費用 -年金 貸應付職工薪酬-年金。這樣對嘛
meizi老師 解答
2020-06-23 16:03
你好 沒有繳納的話 就掛其他應付款即可 。 嗯是的
2020-06-23 16:19
那現在是屬于掛賬唄
2020-06-23 16:20
你好 嗯是的 你需要先掛著 到時繳納了在支付的
2020-06-23 16:21
好的 謝謝
2020-06-23 16:24
沒事希望能幫到你
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老師,請問建筑公司 工人工資是代發的,他的錢不走對公賬戶,一個月工資大概幾十萬,這種做賬可不可以這樣 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人 收到錢直接借:其他應付款 貸:應收賬款
答: 可以的,有支付出去的證明的。
老師 我想問一下,我們車間雇傭的臨時工人,我付人工費,計成本和應付職工薪酬還是其他應付款?
答: 你好!記入應付職工薪酬科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工的工資是股東付的,我能不能支付工資時分錄借:應付職工薪酬-員工工資 貸:其他應付款-xx股東
答: 你好,根據你的描述,是這樣做分錄的?
借應付職工薪酬貸其他應付款-xx人這筆分錄是什么意思呢
討論
借,應付職工薪酬,貸,其他應付款,這種分錄是什么情況下的分錄?
您好,老師,咨詢一下您,我們公司是季報,年報的話是不是要把4個季度的數據加起來,還有我看我們公司財務把2020年的其他應付款,應付職工薪酬都加在一起的。
老師,去年的應付職工薪酬,還沒付的,就是還欠的工資,我還在應付職工薪酬科目,我是不是應該做成其他應付款的分錄呀?
之前多繳納的公積金,年底一次性退回,這個退回的單位部分跟個人部分,我放在其他應付款里面?還是應付職工薪酬里面?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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????? 追問
2020-06-23 15:59
meizi老師 解答
2020-06-23 16:03
????? 追問
2020-06-23 16:19
meizi老師 解答
2020-06-23 16:20
????? 追問
2020-06-23 16:21
meizi老師 解答
2020-06-23 16:24