送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-23 10:12

需要去查下啥情況,你實在查不到做應交增值稅,505.9 貸利潤分配未分配利潤 505.9

小香香 追問

2020-06-23 10:14

我看了一下,是2018年增值稅季度繳納時交少了,但是開票有那么多,然后累計到現在,應交增值稅就多出505.9

小香香 追問

2020-06-23 10:15

那這個應該怎么調整呢?還是按照您說的方法進行調嗎

maize老師 解答

2020-06-23 10:27

2018年增值稅季度繳納時交少了 是不是小規模免于增值稅沒有結轉到營業外收入?那這個做借應交增值稅 貸營業外收入

小香香 追問

2020-06-23 10:30

是當時繳納錯了。少交了這么多。
現在我計入營業外收入,這部分會不會繳納企業所得稅呢?

maize老師 解答

2020-06-23 10:43

需要交企業所得稅,少交增值稅,正規去稅局更正之前申報

小香香 追問

2020-06-23 10:47

18年的,更正不了了吧。那我計入營業外收入,繳納所得稅算了。

maize老師 解答

2020-06-23 10:53

可以更正,你這個稅少交了,正規是需要更正申報,你不更正我建議 別管了,當不知道吧,后續稅局稽查之前賬查到也是需要你們補的,你這樣補一筆,那不是告訴稅局你清楚是沒有交嗎,你當不知道吧,要不就沖未分配利潤下面吧,掛著吧

小香香 追問

2020-06-23 11:20

老師,把應交稅費—增值稅轉到利潤分配—未分配利潤,有什么說法呢?我做完這個分錄,發現資產負債表上利潤分配都是負數?

maize老師 解答

2020-06-23 11:29

這個實在查不出來,你這個對應營業外收入也需要結轉到本年利潤,本年利潤 結轉到未分配利潤下面,這個,這個所以查不出來實務中是做這個下面了,

小香香 追問

2020-06-23 11:35

老師,你看著我們資產負債表上的利潤分配,這個月因為19年計提的年終獎多計提了,所得稅匯算清繳我把多計提的年終獎調增繳納企業所得稅。然后賬務搶處理,把多計提的年終獎轉到這里面,然后就是我說的這個應交稅費—增值稅未交的部分,也轉到利潤分配—未分配利潤里面。我看這個月的資產負債表上利潤分配—未分配利潤都是負數,這個正常嗎?

maize老師 解答

2020-06-23 11:52

你這個資產負債表咋不平了,你多計提年終獎做啥分錄,沖掉的?需要做賬,是科目未分配利潤是負數,

小香香 追問

2020-06-23 12:02

資產負債表不平,因為我還沒有結轉損益。
多計提的年終獎  我需要調整,不然應付職工薪酬—獎金這塊就一直掛著,所以我做了借:應付職工薪酬—獎金
貸:利潤分配—未分配利潤。把多計提的那塊沖掉,  這樣做不對嗎?這樣利潤分配—未分配利潤就是負數了。

maize老師 解答

2020-06-23 12:13

是對的,這回未分配利潤貸方是正數,你這個最后余額是負數,是你之前就是虧損的

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