送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-20 11:34

你好
借;工程物資800000 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)104000, 貸;應付賬款等科目904000
借;在建工程800000 ,貸;工程物資800000

仁愛的汽車 追問

2020-06-20 11:35

老師你好,我想問一下為什么還要借在建工程和貸工程物資呢?

鄒老師 解答

2020-06-20 11:36

你好,物資全部用于建造廠房工程項目
那工程物資就會減少,減少計入貸方;在建工程就會增加,增加計入借方

仁愛的汽車 追問

2020-06-20 11:38

好的知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-06-20 11:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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1.借:工程物資200 應交稅費~應交增值稅~進項26 貸:銀行存款226 2.借:在建工程200 貸:工程物資200
2022-03-15 15:48:18
你好 借:工程物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程,貸:工程物資 200萬 ,原材料?50萬 借:固定資產,貸:在家工程?
2022-03-15 16:05:37
您好 建筑類一般計稅工程,一般納稅人分包勞務資質開增值稅專用發票,總包能抵扣
2022-04-12 09:47:44
你好 這個是按照9%的 你們是一般計稅,不能按照3%的
2022-05-06 14:47:55
同學你好 將外購貨物用于職工福利的,增值稅不能抵扣,已經抵扣的要做進項稅額轉出。 2月份:已經抵扣了就抵扣了 3月份:將2月份已經抵扣的進項稅額做轉出: 借:庫存商品 ? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-04-10 14:03:44
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