老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務機關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

計算企業(yè)所得稅應納稅所得額,哪些調(diào)增調(diào)減。謝謝
答: 1,調(diào)減1000 2,調(diào)增500+50 200-9000×15% 85-9000×0.5% 你計算一下結(jié)果 調(diào)減40+10+30×75%
企業(yè)所得稅 應納稅所得額 調(diào)增調(diào)減的 公式是什么
答: 同學你好,應納稅所得額=利潤總額+/-所得稅前利潤中予以調(diào)整的項目 所得稅前利潤中予以調(diào)整的項目包括納稅調(diào)整增加項目和納稅調(diào)整減少項目。 建議你去聽下匯算清繳相關(guān)課程,這個調(diào)增調(diào)減,不是一兩句話講得清楚的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
落實對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對小型微利企業(yè)年應納稅所得額100萬元至300萬元部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這個是什么意思呢
答: 你好,就是利潤,100萬以內(nèi)的稅率是2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%。 12.5%乘以20%等于2.5%。










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