外賬給我一張25年的余額表,其中應付賬款借方88173 問
你錯在直接按借貸差額錄入,還把差額亂入了未分配利潤,導致資產少了 39821.82。 直接改: 應付賬款、其他應付款按原借貸方余額分別錄入,別算差額 把錯進未分配利潤的 4849.37 刪掉 應付借方進預付,其他應付借方進其他應收 賬就平了,和稅務系統一致。 答
建筑業,項目地預繳附加稅474.34元,這筆如何寫分錄? 問
你好 建筑業,項目地預繳附加稅474.34元,這筆如何寫分錄? 借:稅金及附加 474.34 貸:應交稅費-應交附加稅 474.34 借:應交稅費-應交附加稅 474.34 貸:銀行存款 474.34 機構地應交附加稅:11675.46元,這筆如何寫分錄? 借:稅金及附加 11675.46 貸:應交稅費-應交附加稅 11675.46 借:應交稅費-應交附加稅 11675.46 貸:銀行存款 11675.46 答
圖片是我的問題,我要和B公司要多少錢? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
應交企業所得稅以前多交了,不小心做到借方了,現在 問
摘要:更正以前年度多繳企業所得稅科目入賬錯誤 調整應交企業所得稅錯記借方科目 答
商場老板名下有很多個公司,物業公司,商管公司,傳媒 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

收到待報解共享收入賬戶轉入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
什么情況下用暫估入賬 除了入庫賬單未到
答: 同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是汽車代收代付銷售公司,主要是代收客戶車款,代付客戶車款給汽車公司,車發票是汽車公司直接開客戶,我們從中賺取客戶的保險返點和銀行返點補貼差價差額,正常收的車款不夠付的車款,但是保險和銀行的返點合起來還是賺一點的。正常1個客戶所有收支賺的利潤在500左右,請問我們公司的賬務怎么做,收入怎么做,開什么發票入賬
答: 你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?





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淚&色 追問
2020-06-19 09:01
老江老師 解答
2020-06-19 09:03