送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-06-18 11:38

你好!不是的。沒有要求結平。

蓉兒 追問

2020-06-18 11:42

我把上年期末忘了沒結轉,現在進項的貸方余額金額剛好是銷項的借方余額,我要怎么處理還是不處理

宋生老師 解答

2020-06-18 11:43

你好!可以不用處理的了。

蓉兒 追問

2020-06-18 12:48

那每個月都有這么一個余額,年末也不用處理嗎?我做的現金流量表一直不平跟這個有沒有關系

宋生老師 解答

2020-06-18 13:36

你好!可以不用處理。現金流量表跟這個沒關系的了。

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
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