送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-18 09:36

借管理費用,工會經費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款

哈利璐 追問

2020-06-18 09:39

老師 我這邊就是上繳經費時 借 管理費用-工會經費 貸 銀行存款 收取職工會費時 借 銀行存款 貸 其他應付款 這樣可以嗎

玲老師 解答

2020-06-18 09:40

正規的分錄是我發給你,那個是通過應付職工薪酬核算的

哈利璐 追問

2020-06-18 09:42

老師 我是接手賬務的 之前的已經這么做了 我應該怎么調整呢

哈利璐 追問

2020-06-18 09:44

老師 收取員工會費的分錄是正確的吧 現在是要花錢了 是不是應該做相反分錄 借 其他應付款-工會經費 待 銀行存款

玲老師 解答

2020-06-18 09:50

你做的花錢這個分錄對借其他應付款貸銀行存款,如果交納的分錄你做錯了,可以紅沖,然后坐上我發給你正確的分錄

哈利璐 追問

2020-06-18 10:29

好的 謝謝老師 請問收取職工的會費分錄是對的吧 借 銀行存款 貸 其他應付款

玲老師 解答

2020-06-18 10:42

如果是另外收職工錢 這個分錄 對

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工會經費和職工教育經費計提分錄應寫入:"本期計提的工會經費和職工教育經費金額為XXX元,應分計入下列費用或者支出科目:XXX"。例如,一家公司計提的工會經費和職工教育經費金額為3000元,應分計入下列費用或者支出科目:3000元分別計入應付職工薪酬-工會經費和財務費用-職工教育經費。
2023-03-10 19:35:04
企業管理費用、工會經費貸、其他應付款。
2022-04-11 15:56:33
借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經費
2023-04-25 13:27:33
你好; 借銀行存款貸其他應付款-工會經費; 支付 :借 其他應付款-工會經費;貸銀行存款
2022-04-21 10:12:09
這其實是一筆循環交易,即使用管理費用申報工會經費,然后消費后通過銀行存款返還。 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工會經費 消費時 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款 返還時 借:銀行存款 貸:管理費用 另外,根據會計原則,在這種情況下,應當在申報工會經費時分別記錄,即: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬-工會經費
2023-03-01 09:20:10
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