送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-17 14:26

你好 借應付賬款-暫估 貸銀行存款   先這樣來做賬

754282543 追問

2020-06-17 14:28

等來了發票再都紅沖嗎重新記賬嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 14:29

你好 嗯是的  到時等著發票來沖暫估 按實際發票做賬

754282543 追問

2020-06-17 14:31

應付賬款-暫估 貸銀行存款這筆分錄也得紅沖,那銀行存款的發生額紅沖再記沒在付款當日,

meizi老師 解答

2020-06-17 14:32

你好  那你就直接把做如果暫估與實際發票沒有金額差異的    借應付賬款-暫估 貸應付賬款        借應付賬款貸銀行存款

754282543 追問

2020-06-17 14:34

把付款的部分從暫估里沖出來,對吧?老師

meizi老師 解答

2020-06-17 14:37

嗯是的  就把暫估明細給沖掉了

754282543 追問

2020-06-17 14:39

要是按第二種等來了發票我就貼在隨便一張付款的憑證后邊都行吧,在其他的憑證上寫發票減**憑證

754282543 追問

2020-06-17 14:40

見**號憑證

meizi老師 解答

2020-06-17 14:45

你好      嗯 沒有差異的話 你可以把發票附憑證后面就行了     可以

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相關問題討論
您好!你收到貨款如果是應收性質的,就要沖減應收賬款 借:銀行存款 貸:應收賬款 如果是預收性質的 借:銀行存款 貸:合同負債 一般沒有記入應付賬款的哦
2022-01-21 17:00:15
你好;? ?你要看你們實際業務是什么 。如果不設置預付賬款。 那么你做賬的時候在付款出去做 :借應付賬款貸銀行存款 。 根據發票等 做 借庫存商品 或者 管理費用等貸應付賬款? 處理即可? ?;? 月末要注意對賬??
2022-03-16 08:40:46
您好,這個確實是支付貨款嗎?
2022-01-13 06:43:08
原來是怎么做分錄的
2024-08-21 11:09:02
你好,可以的,可以兩個科目同時存在。
2022-04-01 10:59:41
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