送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-17 08:55

你好,對的
先紅沖暫估借主營業務成本負數貸應付職工薪酬負數
然后做正確的
然后做支付的

隱... 追問

2020-06-17 09:22

紅沖是次月紅沖吧,當月應付職工薪酬-工資因為暫估有了貸方余額不要緊嗎

郭老師 解答

2020-06-17 09:25

次月沖
一般當月不知道具體的才暫估

隱... 追問

2020-06-17 09:35

如果次月還是沒有費用發票,不知道具體的,也要沖暫估嗎?

郭老師 解答

2020-06-17 09:37

這個不是你單位的職工嗎?

郭老師 解答

2020-06-17 09:37

收到錢,不支付嗎?一直。

隱... 追問

2020-06-17 10:14

實際情況是,沒有成本發票進來的,只是暫估一個數,后續會有工資表提供過來。

郭老師 解答

2020-06-17 10:16

用工資表紅沖就可以的

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相關問題討論
同學你好 這個可以的哦
2024-02-25 06:19:03
當月有收入的可以這么做的。
2022-03-11 10:39:27
應付職工薪酬轉入主營業務成本摘要應包括兩個部分。首先,在記錄摘要時,以財務帳戶的形式,應將薪酬費用轉入主營業務支出,計入相應成本直接費用。其次,可以將薪酬成本分解至其它不同的成本類別,如管理費用和營銷費用等,全部轉入主營業務成本中。最后,在書面摘要中應明確指出,員工薪酬費用轉入主營業務成本的金額具體細項,以便后續審計查驗。
2023-02-20 14:42:16
您好 請問當月有確認收入么
2023-01-06 18:02:48
同學你好 對的 做成本也得報個稅或者有發票
2022-04-11 15:17:57
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