送心意

趙老師

職稱中級會計師

2016-06-16 17:05

但是假如公司要補交2萬的企業所得稅,那為什么會計師師務所的人只寫到  借:所得稅費用  2萬  貸:應交稅費 --企業所得稅2萬?

趙老師 解答

2016-06-16 16:46

1.對的
2.所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄:
  借:以前年度損益調整

  貸:應交稅費—應交所得稅
  繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下:
  借:應交稅費—應交所得稅
  貸:銀行存款
  調整未分配利潤,分錄如下:
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調整

趙老師 解答

2016-06-17 08:11

會計師師務所可能是考慮金額不大所以沒有調整以前年度的利潤

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相關問題討論
你好 ; 多繳納的企業所得稅 你多計提了 就得走這個科目沖的
2022-01-12 11:59:35
因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
你好; 先去改季報;在 按修改的數據? ? 報年報? ?
2022-03-28 17:40:20
你好;? ? 你跨年計提要走以前年度損益調整科目去計提和繳納的? ;不能直接走所得稅費用的; 會影響當年的 利潤的 ;? ?是的??
2022-05-19 09:02:50
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