
公司支付的勞務費是在應付職工薪酬里嗎?怎么做賬
答: 你好,勞務費的不用借,管理費用勞務費或者是主營業務成本勞務費貸銀行存款。
老師請問計提總工資14400,發放9000,分錄借:應付職工薪酬-14400 貸:應付職工薪酬- 5400 銀行存款 9000怎樣做分錄對嗎?
答: 沒必要這么做的,那你直接發多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經過應付職工薪酬了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-養老保險 應付職工薪酬-失業 應付職工薪酬-公積金發放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:現金
答: 您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了




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水兒 追問
2020-06-16 16:17
紫藤老師 解答
2020-06-16 16:18
紫藤老師 解答
2020-06-16 16:18