送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-16 11:31

你好  如果電腦之前做的固定資產 那么你現在做賬:借固定資產清理  累計折舊 貸固定資產    取得收入 借庫存現金3000貸固定資產清理  應交稅費-應交增值稅。  發生清理費用  借固定資產清理 210 貸庫存現金210    結轉固定資產清理余額到資產處置損益科目去

順心的黑褲 追問

2020-06-16 11:34

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-16 11:36

沒事希望能幫到你

順心的黑褲 追問

2020-06-16 18:01

2月26日,向峰星簽發不帶息商業承兌匯票1張,到期日3月26日,面值為21060元,分錄為

meizi老師 解答

2020-06-16 18:02

你好  學堂學員問題很多 。新問題你需要重新發起提問。望理解

順心的黑褲 追問

2020-06-16 19:13

28日,收到相關證明,確認和太電子城的欠款有6855元作為壞賬損失處理分錄為

meizi老師 解答

2020-06-16 19:50

你好  借信用減值損失 貸壞賬準備 借壞賬準備貸應收賬款

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你好 借:固定資產清理 2240 累計折舊 53760 貸:固定資產 56000 借:固定資產清理 260 貸:銀行存款 260 借:原材料 720 貸:固定資產清理 720 借:資產處置損益 1780 貸:固定資產清理? 1780
2024-04-21 14:20:48
你好 借固定資產清理45000 累計折舊35000 貸固定資產80000 借銀存存款15000 貸固定資產清理15000 借固定資產清理6000 貸銀行存款6000 借資產處置損益54000 貸固定資產清理54000
2022-11-05 19:30:44
你好,會計分錄如下
2022-03-20 23:35:02
你好 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,固定資產減值準備,?貸:固定資產 借:固定資產清理,貸:銀行存款等科目 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理
2023-10-21 08:39:04
您好!這個是做什么分錄呢?只有殘值和費用?
2023-12-14 21:32:04
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