送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-06-15 11:27

您好,就是應該是應收200,收入也是200是吧,但是您做成了500,那您6月份再沖減300

雨天曼陀 追問

2020-06-15 11:30

沖減的分錄是借方應收-300,貸方,收入-300嗎?

文老師 解答

2020-06-15 11:36

您好,是的,是這樣做的

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你好! 收入以前年度都結轉了,不用調整。你結轉成本是怎么結轉的?
2022-02-16 21:18:13
一次性全額開票,要全額確認增值稅
2026-01-15 15:52:31
同學你好 計入其他應付款就可以 取消了沖減其他應付款
2022-04-02 10:12:48
你好 借主營業務收入 貸應收賬款
2022-01-05 19:59:16
你好,同學。 借 銀行存款 100*7.7995 貸 應收等等 轉換時 借 財務費用 100*(7.7995-7.0262) 貸 銀行存款
2020-04-10 11:51:36
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