送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-13 11:57

您好,應交稅費貸方26300是怎么來的呢,分錄里不是只有借方26300嗎

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-13 11:59

貸方的26300是本月銷售貨物的增值稅額

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-13 12:03

那要是按上面的數字,那老師您會怎么做分錄和丁字帳呢?

王曉老師 解答

2020-06-13 12:10

您好,
其實正確的分錄是
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4360
貸 應交稅費-未交增值稅  4360
如果不跨月,銷項進項像您上面寫的結轉,是可以,但是跨月,丁字形賬戶肯定不平。
稅法上要求直接做我上面寫的分錄就行,不用非得把銷項、進項結轉平,只要應交稅費-應交增值稅三級明細合計是平的就行。您理解一下,我們可以再討論

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-13 12:17

嗯嗯,照老師這樣做法簡單明了,在應交稅費的帳薄上也清楚,直接是銷項-進項一減免得出所交,但每個月我司都要做丁字帳,我現在就是卡在這了,如果現在照老師這樣做憑證入丁字帳,那所交的稅可就是26300+4360了(丁字帳顯示),還有什么方法可以擺得平這丁字帳不

王曉老師 解答

2020-06-13 12:26

您好,丁字形賬戶
應該有期初余額,本期增加,本期減少,期末余額
期初是借方21500+440
本期貸方26300+4360,借方4360,
期末余額是貸方4360
等到交完稅費,會有借方4360,才會結平

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您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
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