送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-12 17:25

你好,這個不用,待認證進項稅額月末不要轉到轉出未交增值稅

香菇涼 追問

2020-06-12 17:27

就只是進項、銷項轉嗎?

莊老師 解答

2020-06-12 17:29

你好,要的,應納稅=銷項--進項,最后轉,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交),貸應交稅費--未交增值稅

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相關問題討論
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
您好,轉出的科目是進項稅額
2020-06-12 12:02:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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