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大熊和哆啦A夢131
于2020-06-12 09:18 發布 ??5106次瀏覽
曹小陽老師
職稱: 初級會計師
2020-06-12 09:22
借 銀行存款 貸 以前年度損益調整
大熊和哆啦A夢131 追問
2020-06-12 09:23
不能貸其他收入嗎?預算會計怎么做呢?
曹小陽老師 解答
2020-06-12 09:27
影響損益的 跨年后 都要用以前年度損益調整
2020-06-12 09:29
嗯嗯,老師,對應預算會計,怎么做賬呢?
2020-06-12 09:40
若是屬于以前年度的,屬于財政撥款結轉的: 借:資金結存——財政應返還額度 貸:財政撥款結轉——年初余額調整 屬于財政撥款結余的: 借:資金結存——財政應返還額度 貸:財政撥款結余——年初余額調整
2020-06-12 10:26
老師,退回來的這筆錢。我以后支出的時候。是不是借支出,貸應返還額度
2020-06-12 10:40
嗯嗯,您的理解是對的,可以這么做
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老師,我單位(行政單位)以前年度某項固定資產重復入帳,現原值1000元,已提折舊360元。今年發現,作調整。請問作賬務處理
答: 你好,重復的,直接沖回去
行政單位上繳已前年度的財政撥款結轉資金的賬務處理怎么做?
答: 您好,正在解答中請稍等。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,事業單位,以前年度收到項目撥款銀行存款100萬,在今年撥出此項目款,卻從零余額支出了,在年底就發現了這個問題,可以怎么調整?
答: 你好! 做調整分錄: 借:零余額賬戶用款額度 貸:銀行存款
行政單位收到和支付工程款以前年度記為其他應付款,現在要入在建工程,要如何做賬務處理
討論
行政單位一在建工程,資金來源為中央及省級。專家來稽查走后交來伙食費,該怎樣進行賬務處理?請問下面的賬務處理對嗎?應該沖減支出還是記收入?財務會計,借:銀行存款,貸:在建工程-待攤投資-建設單位管理費預算會計,借:資金結存,貸:行政支出-項目支出-**工程
舉例說明事業單位、行政單位、企業用銀行存款購買固定資產賬務處理有何區別
18.行政事業單位外幣存款的匯兌收益應做的財務會計處理是()A.借:單位管理費用貸:投資收益B.借:資金結存——貨幣資金貸:行政支出/事業支出C.借:銀行存款貸:業務活動費用/單位管理費用D.借:銀行存款貸:行政支出/事業支出
老師,請問以前年度2019銀行存款科目的借方余額與銀行對賬單上的對不上,金額還挺大,相差一百多萬呢?這種情況如何處理呢?
曹小陽老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.96 解題: 854 個
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大熊和哆啦A夢131 追問
2020-06-12 09:23
曹小陽老師 解答
2020-06-12 09:27
大熊和哆啦A夢131 追問
2020-06-12 09:29
曹小陽老師 解答
2020-06-12 09:40
大熊和哆啦A夢131 追問
2020-06-12 10:26
曹小陽老師 解答
2020-06-12 10:40