送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-19 11:12

你好  你計提了4800 發放了4800  那么就是一樣的

追問

2020-05-19 11:14

明白了,謝謝老師,那如果老師我是2019年12月份計提的工資,下個月才發放呢,我要怎么填

meizi老師 解答

2020-05-19 11:22

你好   你匯算之前要發放都可以稅前扣除的哦

追問

2020-05-19 11:24

那您的意思是我匯算之前把工資付了,還是按一樣的填寫是吧

meizi老師 解答

2020-05-19 11:30

你好嗯是的一樣填寫的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,什么原因是負數的?
2024-04-25 16:29:03
你好!你們存在稅會差異嗎?沒有的話按賬面數填寫就可以
2019-05-16 09:43:04
你好,賬載金額是應發工資看貸方發生額合計 實際金額和稅收金額是借方發生額合計實際發到手再加上個人負擔的,社保加上個稅的。
2022-10-13 08:30:59
你好同學,您當時這個年終獎金正常,你是借管理費用貸應付職工薪酬嗎?如果是的話,你就寄到一塊兒就可以的。
2022-05-17 15:36:05
你好; 你具體是要 怎么來寫 比如 你計提工資是100萬。 發生支付了 99萬。 有1萬沒有發 就得調增處理的; 你賬載金額寫100萬 。 實際發生金額 和稅收金額寫99萬。 調增 后面自動1萬即可
2022-04-14 14:27:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...