送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-19 10:09

殘疾人保障金這個屬于工資薪酬

ZK 追問

2020-05-19 10:18

老師,上月收勞務發票,做分錄:借:管理費用 2000,貸:應付職工薪酬 2000,借:應付職工薪酬 2000,貸:銀行存款 2000;然后這個月收到200的負數發票,這個應該怎么做沖紅分錄哦

紫藤老師 解答

2020-05-19 10:19

借:管理費用-200貸:應付職工薪酬 -200,借:應付職工薪酬- 200,貸:銀行存款 -200

ZK 追問

2020-05-19 10:21

老師,我們沒有收到退款,是用來沖掉這個月新的勞務發票,這個有新的勞務發票5000,用來沖這個,只交4800,

紫藤老師 解答

2020-05-19 10:21

你要沖的時候,反分錄

ZK 追問

2020-05-19 10:23

借:管理費用-200貸:應付職工薪酬 -200,借:應付職工薪酬- 200,貸:其他應收款 200,改成這樣可以嗎?然后新的勞務發票,借:管理費用 5000,貸:應付職工薪酬 5000,借:應付職工薪酬 5000,貸:銀行存款 4800,其他應收款 200

紫藤老師 解答

2020-05-19 10:25

對的,你的理解是正確的

ZK 追問

2020-05-19 10:35

老師,那收到負數發票的時候,原路沖紅,銀行存款那里掛的其他應收款,這個是可以的對不

紫藤老師 解答

2020-05-19 10:38

其他應收款可以,以后要沖掉

ZK 追問

2020-05-19 10:46

老師,我這個是直接金額做負數了,也算是相反分錄了吧

紫藤老師 解答

2020-05-19 10:47

對的,你的理解是正確的

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相關問題討論
同學你好 是應發的哦
2024-05-08 14:44:57
同學,不是的,(1)計提: 借:稅金及附加——殘疾人保障金     貸:應交稅費——殘疾人保障金   (2)繳納: 借:應交稅費——殘疾人保障金   貸:銀行存款 丨殘保金科目 殘保金是由稅務局代征,應通過“應交稅費”和“營業稅金及附加”科目核算
2022-11-07 17:48:50
不需要的,這個正常填寫。
2023-05-31 11:07:56
你好不一定是平均工資,有可能是工資總額,看你們當地的規定
2022-01-04 14:45:28
那個是計入其他應付款,不是應付職工薪酬范疇
2024-06-21 15:11:37
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