
老師 企業所得稅匯算清繳 因為之前賬面虧損幾十萬-375854.37 調整后 企業所得稅調增4720.59 調減491.69 納稅調整后所得為,-371625.47 這個分錄怎么做呢
答: 具體的什么業務調整?
企業所得稅匯算清繳不想退稅 如何調整
答: 同學您好,只做調增不做調減就一般不會退稅了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業補繳企業所得稅,12月份調整了三季度的企業所得稅報表,營業成本調減240萬,現在需要調哪些報表來做我12月份賬還調整了2020年匯算清繳企業所得稅報表
答: 那是直接到大廳進行補申報,補申報繳納2020年的企業所得稅。
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
老師,所得稅匯算清繳時,小微企業減免所得稅額A107040表的小微企業減免所得稅是按利潤總額計算還是按調整完的應納稅所得稅計算?








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李萍 追問
2020-05-15 09:44
暖暖老師 解答
2020-05-15 09:45