送心意

慧老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-11 23:36

您好,您是公司嗎

牛牛 追問

2020-05-11 23:41

是民非企業

慧老師 解答

2020-05-11 23:42

掛到專項應付款里面

牛牛 追問

2020-05-12 07:27

老師好,我們資產負債表沒有這個科目,那應該掛到哪里呀

慧老師 解答

2020-05-12 07:47

你們往來科目都有啥

牛牛 追問

2020-05-12 08:21

應收,應付,預收,預付,其他應收款及其他應付

慧老師 解答

2020-05-12 08:52

您好,那你掛其他應付款吧,是不是要繳納企業所得稅還要進步一步判斷

牛牛 追問

2020-05-12 09:03

老師好!科研項目發生費用,是不是直接銷其他應付款嗎,麻煩老師能不能幫我把分錄寫一下咯,

慧老師 解答

2020-05-12 09:08

你們如果不進行研發費加計扣除,收進來,借銀行存款,貸其他應付款,支出,借其他應付款,貸銀行存款

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相關問題討論
您好,公司付取暖費,按部門計入費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。發給員工的取暖補貼,通過“應付職工薪酬—福利費”計提和發放。 小規模納稅人取暖費發票不能抵稅,全額入成本;福利費總額不能超過工資的14%,否則稅前要調整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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