送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-11 16:15

一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表:
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

,。,,, 追問

2020-05-11 16:21

老師我是這樣的填的,但是主表3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。沒有自動帶出數據抵減,是不是我手動填上去也一樣的。

maize老師 解答

2020-05-11 16:25

你截圖你申報表給我看看,

maize老師 解答

2020-05-11 16:25

附表4 ,減免表,和主表截圖

,。,,, 追問

2020-05-11 16:33

您看下老師

,。,,, 追問

2020-05-11 16:34

我剛了試了下手動可以填進去,就是不知道這樣行不行

maize老師 解答

2020-05-11 16:38

是對的,你這個23欄自己填寫下

,。,,, 追問

2020-05-11 16:42

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-11 16:46

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
同學您好,http://www.tax.sh.gov.cn/pub/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/201803/t20180323_437481.html 看看這里對你有幫助
2023-01-01 19:53:29
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/201803/t20180323_437481.html 看看這里對你有幫助
2022-03-18 12:50:22
你開的是專用發票或者超過45萬就要填減免稅,因為,稅率是3%,而實際只交1%
2022-04-09 09:02:25
季度45萬以內的不需要交稅,不用填寫。
2022-01-06 19:59:16
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