
公司是商貿企業13%,銷售稅額是20168.17進稅額是187898.63應交增值稅是13269.54是嗎
答: 您好!你進項大于銷項不用交稅啊。
老師商貿公司進項稅額多不認證想留著后期抵扣,做賬是不是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額貸:銀行存款 等到認證的時候再做個分錄,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
答: 您好,不是待抵扣進項稅,是待認證進項稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,外貿企業,采購出口商品,進項稅可以全額退稅,取得增值稅專用發票時的分錄:借:庫存商品-出口商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款,進項稅這樣處理對嗎,謝謝您
答: 你好,對的,分錄就是這樣做。










粵公網安備 44030502000945號


