送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-03 09:21

你好,單位 的匯算清繳已經完成了么?

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:22

還沒有做匯算清繳

立紅老師 解答

2020-05-03 09:32

你好,如果還沒有,就沖減開具紅字發票當期的收入、成本、銷項稅額
借,應收賬款  負數
貸,主營業務收入  負數
貸,應交稅費——應增銷   負數
如果貨退回入庫存
借,庫存商品   正數
借,主營業務成本  負數

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:34

以前年度損益調整,還用作分錄嗎

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:35

要是做了匯算清繳,該怎么做分錄呢,老師解答一下

立紅老師 解答

2020-05-03 09:43

你好,如果做匯算了,需要通過以前年度損調整核算
借,應收賬款 負數
貸,以前年度損益調整 負數
貸,應交稅費——應增銷 負數
如果貨退回入庫存
借,庫存商品 正數
借,以前年度損益調整  負數
最后將以前年度損益調整轉入利潤分配——未分配利潤

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:45

好的,只是發票退回來了,下個月還得重新給他開具,庫存這一塊是不是就不用作會計分錄了

立紅老師 解答

2020-05-03 09:46

你好,如果是這樣的,不需要做庫存部分的賬務處理

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:46

借,應收賬款 負數
貸,主營業務收入 負數
貸,應交稅費——應增銷 負數

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:47

只需要做這一步對嗎

立紅老師 解答

2020-05-03 10:09

你好,是的,只做這一筆就可以的

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 10:09

好的,謝謝老師解答

立紅老師 解答

2020-05-03 10:12

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關問題討論
你好,同學。根據紅字發票內容做紅字憑證。
2022-04-08 18:03:52
同學你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
您好,銷售方紅沖當期收入。 借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數
2022-03-30 13:49:21
上月未開不用處理,等開了紅字再沖銷銷售額
2022-01-14 16:34:55
您好!1、開具紅字發票:比如退貨、發票開錯且跨月的情況下需要開紅字發票。 2、收到紅字發票:如果是當月購進當月收到紅字發票的 ,可以直接紅字沖銷當月的銷售收入,做進項稅額轉出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣,不過金額全部為紅字。 賬務處理建議按照企業財務制度或會計準則的相關規定執行。 稅務上如果購貨方取得專用發票已經認證并做進項稅額抵扣處理,應當在《信息表》審核通過的當月在增值稅申報表附表二中填寫進項稅額轉出欄次。
2022-02-05 22:48:57
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