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璇&豪麻麻
于2020-04-29 22:32 發布 ??42069次瀏覽
鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
2020-04-29 22:34
增值稅發票是13個點,是一般納稅人,企業的增值稅是應銷項稅減去進項稅的,稅負一般3%-5%所得稅按照收入減去成本費用后的基恩乘以所得稅的稅率,所得稅稅法一般3%-5%供應商收稅點可能有很多種算法,一般是把增值稅和所得稅的稅負否算進去了
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企業在供應商那賒購商品,長途運輸回來,運費及損耗自己承擔。然后銷售時,大量批發給本地公司。供應商直接給該公司開增值稅發票,企業少量零星銷售產品給個人。這種情況有涉稅風險嗎?有哪些涉稅風險
答: 同學你好 這個能代開出來發票嗎
生物制品稅率是3%,但是供應商提供的進項發票是增值稅普通發票,公司開給下游客戶的是增值稅專項發票。請問供應商提供的發票可做進項稅抵扣處理嗎?
答: 您好!不能。普通發票不能抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商給我司開具13%的增值稅發票,供應商的稅額是由我司承擔嘛
答: 同學,你好 嗯嗯,是的
老師,你好!請問剛剛批下來開3個點的增值稅發票,現在供應商又要求開具13個點的增值稅專用發票,我可以申請稅率調整嗎
討論
我們有出口的業務,現在國內的供應商要開具發票給我們,要跟報關的商品分類編碼一致才行,那咱們開具增值稅發票上面的品名分類是根據報關單上的商品分類編碼來分的嗎?
您好!老師我開出96萬元9%稅率的增值稅專票、我要供應商開進13%的增值稅發票金額發票金額是多少
老師你好,請問供應商給我司開的增值稅發票的銀行開戶行寫錯了,發票需要退回么
我的供應商目前只能開0稅的票給我 彈我們正常增值稅發票是13,所以我希望通過修改他的成本價來達到這個差異
鐘存老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
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