
老師你好,公司車輛已經計提折舊完了,現在老板要把車子送給他朋友,過戶到他朋友名下,如何賬務處理
答: 借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費、應交增值稅, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支
盤虧一臺機器,原價8000元,賬面已計提折舊4500元。(2)盤盈甲材料30千克,每千克15元,經查、原于日營政發計最差錯造成的。常收發計量差錯造成的。(3)盤虧乙材料7千克,每千克80元,經查,北中有《工古原于營額內報耗,另有2千克為(5)因發生水災,(4)發現一臺賬外設備,估計重置價值7000元。倉庫保管的丙材料已變質,無法使用。經在,倉庫原有的丙材料有50千克,每千克30元。3.要求:對以上財產清查事項進行賬務處理
答: 1、待處理財產損溢3500 累計折舊4500 貸固定資產8000 2、借原材料30*15=450貸管理費用450 3、題目不清晰 4、借固定資產7000貸年初未分配利潤7000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問下醫院購買設備收到財政撥款20萬,這個賬務處理怎么做?還有計提折舊賬務處理。
答: 同學,你好。 公立醫院購入固定資產賬務處理 1. 收到或新增工程時 借: 固定資產 或在建工程 貸:待沖基金 2. 以財政資金支付購買設備 借:財政項目補助支出 貸: 零余額賬戶用款額度 3.月末結轉 借:本期結余 貸 :財政項目補助支出 新增設備當月不計提折舊,次月計提折舊 計提固定資產折舊時相對應確認收入: 借:管理費用等; 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:營業外收入







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kj_kczDBryEt1Z5 追問
2020-04-17 11:18
軼塵老師 解答
2020-04-17 11:29