老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負債表未分配利潤 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

一般納稅人購入無形資產(chǎn)30萬(含稅,稅率6%),銀行存款支付,請問這筆業(yè)務的會計分錄
答: 借:無形資產(chǎn)30/1.06 應交稅費-應交增值稅(進項)30/1.06*0.06 貸:銀行存款30
6.1無形資產(chǎn)】計算并編制會計分錄:(1)甲公司購入非技術性無形資產(chǎn),價款100萬元(不含增值稅),其增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為6萬元。款項全部以銀行存款支付。攤銷期限為10年。(2)第一年,該無形資產(chǎn)價值攤銷。(3)第二年無形資產(chǎn)攤銷:10萬元(4)第二年末無形資產(chǎn)預計可收回金額72萬。(5)計算并編制第三年無形資產(chǎn)攤銷的會計分錄(6)計算并編制第四年無形資產(chǎn)攤銷的會計分錄(7)第四年末經(jīng)測試,無形資產(chǎn)可收回金額為61萬(8)計算并編制第五年無形資產(chǎn)攤銷的會計分錄(9)第六年年初期將其出售,價款40萬元(不含增值稅),增值稅專用發(fā)票增值稅額為2.4萬元,款已收存銀行。
答: 您好,這個沒有其他了吧這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司為增值稅一般納稅人,適用稅率10%。2019年1月1日用銀行存款3000000元(含稅,稅率6%)購入某公司為期5年的商標特許使用權,假設高公司采用直線法進行無形資產(chǎn)攤銷編制該公司2019年1月1日的會計分錄編制該公司2019年1月1日末應計提攤銷的會計分錄
答: 同學好,購入時,借記無形資產(chǎn),借計應交稅費-應交增值稅進項稅,貸計銀行存款,假如按10年攤銷,攤銷時,借記管理費用,貸計累計攤銷,








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