送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-15 14:25

外出經營是以注冊地區縣為范圍的

清純 追問

2020-04-15 14:28

老師,季報,1-3月無票收入14萬。這個數往哪一欄填寫?

清純 追問

2020-04-15 14:29

無票收入35萬

樸老師 解答

2020-04-15 14:41

填寫在對應的稅率銷售額那里

清純 追問

2020-04-15 14:43

老師小規模納稅人,季度無票收入14萬,填寫10欄。
下方本期免稅額19欄和20欄要填嗎?

樸老師 解答

2020-04-15 15:00

你一共的收入超出三十萬了是吧

清純 追問

2020-04-15 15:02

沒超,14萬

清純 追問

2020-04-15 15:03

不讓申報呢,怎么回事

樸老師 解答

2020-04-15 15:11

免稅那欄也是需要填寫的

清純 追問

2020-04-15 15:15

我填了,它不通過,提示我圖片上的

樸老師 解答

2020-04-15 15:20

提示寫的很清楚了你按照提示的來修改

清純 追問

2020-04-15 15:22

改了就跟我賬上不一樣了,賬上是1%計提增值稅的。

樸老師 解答

2020-04-15 15:29

就是按照3%來填寫的,然后減免明細表里面再填寫
增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

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同學你好,我給你解答
2026-03-14 16:53:48
同學你好,我給你解答
2026-01-28 09:46:59
你好,提問的時候是可以發送圖片兒
2023-12-26 12:57:38
你好,截圖是可以發大題的,但是你重新提問吧,因為你這個大題我也不一定會,你提問了,看有沒有老師會。 會的話他會接手的。
2023-12-11 13:47:55
您好!你截圖就好了。但是老師不一定知道你問的問題的答案哈呵呵
2023-11-30 11:03:02
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