送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-03-31 11:15

你好,行政單位的賬是收付實現制,直接做事業支出就可以了。

現實的綠茶 追問

2020-03-31 11:17

補繳以前職業年金還需要計提嗎?

venus老師 解答

2020-03-31 11:40

看一下分錄同學
預算會計
借:事業支出 
貸:資金結存
財務會計
借:XX凈資產-單位 管理費或應付工資
貸:銀行存款

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相關問題討論
同學您好, 1、借:文物文化資產? 68800 ? ? 貸:財政撥款收入? 68800 借:事業支出? 68800 ? 貸:財政撥款預算收入? 68800 2、借:文物文化資產? 53500 ? ? ?貸:捐贈收入? 53000 ? ? ? ? ?銀行存款? 500 借:事業支出? 53500 ? 貸:其他預算收入—捐贈預算收入? 53000 ? ? ? 資金結存—貨幣資金? 500 3、借:業務活動費用? 780 ? ? ?貸:零余額賬戶用款額度? 780 借:事業支出? 780 ? 貸:資金結存—零余額賬戶用款額度? 780 4、借:文物文化資產? 34000 ? ? ?貸:待處理財產損溢? 34000 5、借:待處理財產損溢? 34000 ? ? ?貸:以前年度盈余調整? 34000
2022-03-21 23:35:05
你好,把事業結余轉入累計盈余
2022-01-05 09:24:26
1. 借:固定資產賬戶:補充或錯誤補錄的固定資產金額; 2. 貸:應付賬款賬戶:補充的固定資產金額; 3. 借:補記賬戶:補充的固定資產金額; 4. 貸:現金、銀行存款賬戶:補充的固定資產金額
2023-05-26 13:56:32
你好 借業務活動費 貸銀行存款 借財政撥款結轉 貸資金結存
2022-02-28 19:59:33
你好同學,篇幅較大,可以參開一下, https://baijiahao.baidu.com/s?id=1727056322794672287&wfr=spider&for=pc 亦可以在平臺上根據需要直接搜索。
2022-05-07 10:26:04
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