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永不言棄&木林森
于2020-03-18 10:16 發布 ??2963次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-18 10:18
如果是外購商品發給職工,不用視同銷售
永不言棄&木林森 追問
2020-03-18 10:21
如果在企業所得稅的角度來看,外購的東西給員工發的福利,需不需要記做所得稅的收入中,要進行納稅調增?
玲老師 解答
2020-03-18 10:35
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款,你看這個分錄是不涉及收入的
2020-03-18 10:44
以上說的是增值稅,我現在說的是所得稅,那在所得稅匯算清繳的時候屬不屬于視同銷售的情況,記入收入的基數中?
2020-03-18 10:45
這個不是視同銷售的業務
企業的一個成本費用支出
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匯算清繳納稅調增具體怎么操作?就是準備匯算清繳怎么調增???
答: 這個時間納稅調整明細表里面調整。
老師,沒有工資,但是有福利福,匯算清繳是不是要全部調整這部分福費繳納
答: 是的,這個是需要全部納稅調整的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,辭退福利在匯算清時需要納稅調整嗎
答: 你好,你這個在申報里面體現了,匯算清繳不用操作
匯算清繳納稅調整項目明細表,業務招待費支出數據都要調增嗎,沒有做過匯算清繳
討論
老師,匯算清繳時,要納稅調增不
請問,之前會計每年的匯算清繳業務招待費,職工福利費從來都不做納稅調增,我要不要去管它
福利費要匯算清繳調增,那那些計入個稅app的錢不是有被調出了嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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永不言棄&木林森 追問
2020-03-18 10:21
玲老師 解答
2020-03-18 10:35
永不言棄&木林森 追問
2020-03-18 10:44
玲老師 解答
2020-03-18 10:45
玲老師 解答
2020-03-18 10:45