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A. A
于2020-03-14 11:40 發布 ??1960次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-03-14 11:47
這個是需要自己手動填寫的。自動帶出來的數據,你也是需要檢查的。對于業務招待費,只要有發生額,肯定會有調增的金額
A. A 追問
2020-03-14 11:49
業務招待費調增,但是利潤是負數,也不用交稅
江老師 解答
2020-03-14 12:11
是的,調增是必須做的事項,至于是否交稅,這個是看最后調增后是否有利潤
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納稅調整項目明細表中的業務招待費是怎么算出來的
答: 你好,賬載金額是你賬上做的 稅收金額是發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。
納稅調整項目明細表里面,有個業務招待費支出該怎么填寫
答: 你好!把業務招待費賬面匯總金額,直接填入15欄(賬載金額),即可。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,A105000納稅調整項目明細表中的業務招待費稅收金額怎么輸入不進去啊?
答: 您好 A105000納稅調整項目明細表中的業務招待費稅收金額是系統自動帶入的 不需要您輸入
如果業務招待費有無票支出,納稅調整項目明細表中的賬載金額如何填?
討論
納稅調整項目明細表-(三)業務招待費支出 賬載金額為什么不能與稅收金額相同?
老師,業務招待費發生額是3500,有票金額是2000,無票是1500,做納稅調整項目明細表中的業務招待費那欄賬載金額是填2000還是3500
修訂A105000納稅調整項目明細 業務招待費支出,稅收金額怎么填
就是納稅調整明細表里業務招待費調增調減是填業務招待費還是銷售收入呢
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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A. A 追問
2020-03-14 11:49
江老師 解答
2020-03-14 12:11